Automatsko knjiženje naplaćenog PDV-a
AUTOMATSKO KNJIŽENJE NAPLAĆENOG PDV-A
Automatsko knjiženje plaćenog iznosa pretporeza po računu s konta pretporez koji još nije moguće priznati (npr. 1408) na konto pretporez (npr. 1400-12).
Jednako vrijedi i za evidenciju obveze za plaćanje PDV-a po naplaćenim računima.
Odlična opcija za sve obveznike PDV-a po naplaćenim računima kao i za evidenciju pretporeza za R2 račune kod obveznike PDV-a po izdanim računima.
Predradnje za mogućnost automatizacije prijenosa:
1. SISTEM – PARAMETRI – KONTA
Dodana su polja Porez niža i srednja stopa R2 – potrebno je definirati konta i unijeti ih u predviđena polja kao na primjeru.
NAPOMENA: Ukoliko porez R2 ne knjižite po stopama, možete unijeti isti konto u sva polja.
2. SISTEM – PARAMETRI – FINANCIJSKO:
Potrebno je definirati vrstu dokumenta temeljnice u kojoj će se automatski knjižiti prijenos poreza R2 (sa 1408 na 1400-12), primjer ZR2, te zatim kraticu upisati u polje, primjer kao na slici dolje:
Istu kraticu je potrebno otvoriti u ŠIFRANTI/DOKUMENTI pod FINANCIJSKO.
3. POREZNE EVIDENCIJE – URA/IRA – DOKUMENTI – PRISTUP
NAPOMENA: ukoliko ne želite koristiti ovu opciju, ostavite prazno polje datuma.
Temeljnica naplaćenog PDV-a, npr. ZR2
S prvim plaćenim računom u mjesecu, program automatski izradi temeljnicu naplaćenog PDV-a s prikazanim porezom. Porez svakog sljedećeg plaćenog računa proknjižit će se u istoj temeljnici.
Drugim riječima, svaki mjesec će imati svoju temeljnicu naplaćenog PDV-a. Primjer na slici:
- Dana 5. srpnja 2024.
0 Comments